Fiscalité

Formation
Durée 7 heures

Cette nouvelle formation est complémentaire à celle de Mise à jour en fiscalité.

Elle est conçue spécialement pour les préparateurs de déclarations fiscales afin de revoir les étapes essentielles à la préparation des déclarations fiscales des particuliers ainsi qu’à mettre en évidence les pièges et les erreurs les plus fréquents et des solutions pour les éviter. Elle mettra l’emphase sur la production des déclarations fiscales de particuliers en discutant des formulaires à utiliser et des conseils pratiques.

Cette formation vous permettra de couvrir les pièges et les erreurs les plus fréquentes et surtout comment les éviter dans la préparation des déclarations fiscales, à l’aide d’exemples et cas pratiques rencontrés par le CQFF et les participants.

Elle vise également à parfaire vos connaissances essentielles en termes de conformité fiscale afin de vous permettre une optimisation dans la production des déclarations de revenus.

Matériel du participant :

Offre spéciale : Pour un coût de 110 $, vous pouvez vous procurer, en format papier, le matériel de formation Fiscalité des particuliers pour les préparateurs de déclarations fiscales : du formulaire à la déclaration fiscale, ainsi que l’ouvrage de référence Fiscalité des particuliers et déclarations fiscales (valeur de 135 $).

Profitez de nos prix spéciaux en vigueur jusqu’au 15 janvier 2027.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 7 heures reconnues
  • CSF : 7 UFC - Matières générales
  • IPF : 7 UFC - PDOM
  • RBQ : 7 UFC - Formation au choix

Formation
Durée 7 heures

Cette formation est complémentaire à celle de Mise à jour en fiscalité.

Elle intègre les nouveautés applicables aux déclarations fiscales de particuliers et couvre en profondeur certains sujets pertinents en application pratique au niveau de l’impôt des particuliers. Ces sujets pertinents en application pratique ont été identifiés grâce
aux cas pratiques rencontrés par le CQFF et ses participants et des exemples sont utilisés afin d’en favoriser la démonstration, d’identifier les erreurs fréquentes commises et de prodiguer certains conseils au niveau de la planification financière et fiscale.

Cette formation vous permettra d’intégrer les principales nouveautés et de maintenir à jour vos connaissances touchant la fiscalité des particuliers afin de vous aider dans la production des déclarations fiscales des particuliers pendant la saison d’impôt. Elle traitera également de certains enjeux rencontrés en pratique en saison d’impôt des particuliers.

De plus, cette formation vise à parfaire vos connaissances essentielles en termes de conformité fiscale afin de vous permettre une optimisation dans la production des déclarations de revenus.

Elle couvre également les pièges et les erreurs les plus fréquentes, mettant l’accent sur les façons de les éviter dans la préparation des déclarations fiscales, à l’aide d’exemples et cas pratiques rencontrés par le CQFF et les participants.

Le CQFF recommande aux participants de s’inscrire à la version de 7 heures de cette formation afin de couvrir davantage de sujets et de les couvrir davantage en profondeur. La version de 4 heures sera quant à elle axée sur un survol des sujets touchant la fiscalité des particuliers et leurs déclarations fiscales.

Une nouvelle formation de 7 heures a été ajoutée au programme du CQFF pour les préparateurs de déclarations fiscales. Cette formation mettra l’accent sur la production des déclarations fiscales à partir des formulaires utilisés. Elle vise à revoir les étapes essentielles à la préparation des déclarations fiscales des particuliers ainsi qu’à mettre en évidence les pièges et les erreurs les plus fréquents et des solutions pour les éviter. Cliquez ici pour plus de détails.

Matériel du participant :

Offre spéciale : Pour un coût de 110 $, vous pouvez vous procurer, en format papier, le matériel de formation Fiscalité des particuliers pour les préparateurs de déclarations fiscales : du formulaire à la déclaration fiscale, ainsi que l’ouvrage de référence Fiscalité des particuliers et déclarations fiscales (valeur de 135 $).

Profitez de nos prix spéciaux en vigueur jusqu’au 15 janvier 2027.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 7 heures reconnues
  • CSF : 7 UFC - Matières générales
  • IPF : 7 UFC - PDOM
  • RBQ : 7 UFC - Formation au choix

Formation
Durée 4 heures

Cette formation est complémentaire à celle de Mise à jour en fiscalité.

Elle intègre les nouveautés applicables aux déclarations fiscales de particuliers et couvre en profondeur certains sujets pertinents en application pratique au niveau de l’impôt des particuliers. Ces sujets pertinents en application pratique ont été identifiés grâce
aux cas pratiques rencontrés par le CQFF et ses participants et des exemples sont utilisés afin d’en favoriser la démonstration, d’identifier les erreurs fréquentes commises et de prodiguer certains conseils au niveau de la planification financière et fiscale.

Elle vise également à parfaire vos connaissances essentielles en termes de conformité fiscale.

La version de 4 heures est axée sur un survol des sujets touchant la fiscalité des particuliers et leurs déclarations fiscales. Le CQFF recommande aux participants de s’inscrire à la version de 7 heures de cette formation afin de couvrir davantage de sujets et de les couvrir davantage en profondeur.

Une nouvelle formation de 7 heures a été ajoutée au programme du CQFF pour les préparateurs de déclarations fiscales. Cette formation mettra l’accent sur la production des déclarations fiscales à partir des formulaires utilisés. Elle vise à revoir les étapes essentielles à la préparation des déclarations fiscales des particuliers ainsi qu’à mettre en évidence les pièges et les erreurs les plus fréquents et des solutions pour les éviter. Cliquez ici pour plus de détails.

Matériel du participant :

Offre spéciale : Pour un coût de 110 $, vous pouvez vous procurer, en format papier, le matériel de formation Fiscalité des particuliers pour les préparateurs de déclarations fiscales : du formulaire à la déclaration fiscale, ainsi que l’ouvrage de référence Fiscalité des particuliers et déclarations fiscales (valeur de 135 $).

Profitez de nos prix spéciaux en vigueur jusqu’au 15 janvier 2027.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 4 heures reconnues
  • CSF : 4 UFC - Matières générales
  • IPF : 4 UFC - PDOM
  • RBQ : 4 UFC - Formation au choix

Formation
Durée 7 heures

Cette formation, axée sur les sujets d’intérêts pour les comptables et autres professionnels de la fiscalité, est idéale et utile pour les participants qui désirent une vue d’ensemble de toutes les nouveautés annoncées pour l’année et les années à venir au niveau des particuliers, des sociétés et des fiducies.

Les participants qui désirent une couverture plus en profondeur des modalités et des enjeux d’application pratique, notamment pour la préparation des déclarations fiscales, sont invités à considérer les formations suivantes qui sont complémentaires à celle de Mise à jour en fiscalité :

  • Fiscalité des particuliers : Applications pratiques et déclarations fiscales
  • Fiscalité des sociétés : Applications pratiques et déclarations fiscales
  • Fiscalité des fiducies non testamentaires et déclarations fiscales : Applications pratiques et sujets connexes
  • Fiscalité du décès, de la succession, des fiducies testamentaires et déclarations fiscales : Applications pratiques et sujets connexes

 

Cette formation vous permettra de vous tenir à jour et de bien comprendre les principaux impacts des nombreuses annonces gouvernementales au cours de la dernière année (mises à jour économiques, budgets, prises de positions administratives, jurisprudences récentes et autres annonces). Les changements récents apportés aux lois fiscales et autres lois connexes ainsi que les pratiques administratives des autorités fiscales adaptées principalement à la réalité des comptables et autres professionnels de la fiscalité seront également abordés.

Profitez de nos prix spéciaux en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 7 heures reconnues
  • CSF : 7 UFC - Matières générales
  • IPF : 7 UFC - PDOM
  • RBQ : 7 UFC - Formation au choix

Formation
Durée 4 heures

Cette formation, axée sur les sujets d’intérêts pour les planificateurs financiers, les conseillers en placement et les courtiers hypothécaires ou en assurance, est idéale et utile pour les participants qui désirent une vue d’ensemble de toutes les nouveautés annoncées pour l’année et les années à venir au niveau des particuliers, des sociétés et des fiducies.

Les participants qui désirent une couverture plus en profondeur des modalités et des enjeux d’application pratique, notamment pour la préparation des déclarations fiscales, sont invités à considérer les formations suivantes qui sont complémentaires à celle de Mise à jour en fiscalité :

  • Fiscalité des particuliers : Applications pratiques et déclarations fiscales
  • Fiscalité des sociétés : Applications pratiques et déclarations fiscales
  • Fiscalité des fiducies non testamentaires et déclarations fiscales : Applications pratiques et sujets connexes
  • Fiscalité du décès, de la succession, des fiducies testamentaires et déclarations fiscales : Applications pratiques et sujets connexes

 

Cette formation vous permettra de vous tenir à jour et de bien comprendre les principaux impacts des nombreuses annonces gouvernementales au cours de la dernière année (mises à jour économiques, budgets, prises de positions administratives, jurisprudences récentes et autres annonces). Les changements récents apportés aux lois fiscales et autres lois connexes ainsi que les pratiques administratives des autorités fiscales adaptées principalement à la réalité des planificateurs financiers, des conseillers en placements ainsi que des courtiers hypothécaires et en assurances seront également abordés.

Profitez de nos prix spéciaux en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 4 heures reconnues
  • CSF : 4 UFC - Matières générales
  • IPF : 4 UFC - PDOM
  • OCRI : 4 UFC - Perfectionnement professionnel
  • AMF : 4 UFC - Matières générales (pour les courtiers hypothécaires uniquement)

Formation
Durée 3.5 heures

Cette formation couvre les enjeux et les particularités d’application pratique touchant les gains et pertes en capital.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils concernant les gains et les pertes en capital.

Profitez de notre prix spécial en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 3,5 heures reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 7 heures

Cette formation est complémentaire à celle de Mise à jour en fiscalité.

Elle intègre les nouveautés applicables aux déclarations fiscales de sociétés, mais également elle permettra d’approfondir certains sujets pertinents en application pratique au niveau de l’impôt des sociétés. Ces sujets pertinents en application pratique ont été identifiés grâce aux cas pratiques rencontrés par le CQFF et ses participants et des exemples sont utilisés afin d’en favoriser la démonstration, d’identifier les erreurs fréquentes commises et de prodiguer certains conseils.

Cette formation vous permettra de connaître les nouveautés applicables à l’impôt des sociétés et de comprendre certains enjeux d’applications pratiques dans la préparation des déclarations fiscales. Des exemples et des cas pratiques rencontrés par le CQFF et ses participants seront utilisés afin de mettre en évidence les erreurs les plus fréquentes et les conseilsà prodiguer en lien avec la fiscalité des particuliers.

Elle vise également à parfaire vos connaissances essentielles en termes de conformité fiscale.

Profitez de nos prix spéciaux en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 7 heures reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 7 heures

Cette formation est complémentaire à celle de Mise à jour en fiscalité.

Elle intègre les nouveautés applicables aux déclarations fiscales des successions et des fiducies testamentaires, mais permet également d’approfondir certains sujets pertinents en application pratique au niveau de l’impôt des successions et des fiducies testamentaires. Ces sujets pertinents en application pratique ont été identifiés grâce aux cas pratiques rencontrés par le CQFF et ses participants et des exemples sont utilisés afin d’en favoriser la démonstration, d’identifier les erreurs fréquentes commises et de prodiguer certains conseils.

Cette formation vous permettra de couvrir les modalités et les enjeux d’application dans la préparation des déclarations fiscales, à l’aide d’exemples et de cas pratiques rencontrés par le CQFF et les participants afin de mettre en évidence les erreurs les plus fréquentes et les conseils à prodiguer touchant les sujets du décès, de la succession et des fiducies testamentaires afin de vous aider dans :

  • La production des déclarations de revenus au décès (T1/TP1)
  • La production des déclarations de revenus de la succession (T3/TP-646)
  • La production des déclarations de revenus des fiducies testamentaires (T3/TP-646)
  • La planification fiscale post-mortem.

 

Profitez de notre prix spécial en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 7 heures reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 7 heures

Cette formation est complémentaire à celle de Mise à jour en fiscalité.

Elle s’adresse aux participants qui désirent connaître les nouveautés applicables aux déclarations fiscales des fiducies non testamentaires, mais également approfondir certains sujets pertinents en application pratique au niveau de l’impôt des fiducies non testamentaires. Ces sujets pertinents en application pratique ont été identifiés grâce aux cas pratiques rencontrés par le CQFF et ses participants et des exemples sont utilisés afin d’en favoriser la démonstration, d’identifier les erreurs fréquentes commises et de prodiguer certains conseils.

Cette formation vous permettra de connaître les nouveautés applicables à l’impôt des fiducies non testamentaires et de comprendre certains enjeux d’applications pratiques dans la préparation des déclarations fiscales. Des exemples et des cas pratiques rencontrés par le CQFF et ses participants seront utilisés afin de mettre en évidence les erreurs les plus fréquentes et les conseils à prodiguer en lien avec la fiscalité des fiducies non testamentaires.

Elle vise également à parfaire vos connaissances essentielles en termes de conformité fiscale.

Profitez de notre prix spécial en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 7 heures reconnues (non accréditées)

Durée 4 heures

Cette formation a été conçue afin d’aider les professionnels (planificateurs financiers, conseillers, comptables, etc.) à répondre aux questions de leurs clients dans le cadre de leur planification de retraite.

La version de 4 heures de cette formation met l’accent sur les nouveautés et leurs impacts dans votre pratique. Elle s’adresse particulièrement aux professionnels qui travaillent régulièrement sur des mandats de planification de retraite ou qui ont suivi cette formation de façon récurrente au cours des dernières années.

La version de 7 heures couvre un plus grand nombre de sujets et les aborde de manière plus approfondie que la version de 4 heures. Elle permet également de traiter plus largement les questions qui nous sont fréquemment posées, de même que celles auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, afin de mettre en évidence les erreurs les plus fréquentes et les conseils à prodiguer. Elle est tout indiquée pour les praticiens qui travaillent occasionnellement sur des mandats de planification de retraite ou ceux qui débutent leur pratique.

Profitez de nos prix spéciaux en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 4 heures reconnues
  • CSF : 2 UFC en matières générales et 2 UFC en courtage en épargne collective
  • IPF : 4 UFC - PDOM

Formation
Durée 4 heures

Cette formation vous permettra de voir en détail les programmes d’accession à la propriété, à savoir le régime d’accession à la propriété (RAP), le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ainsi que le crédit pour l’achat d’une première propriété.

D’autres mesures entourant la propriété immobilière seront abordées, dont notamment l’exemption pour résidence principale, les nouvelles règles sur les reventes précipitées, la déduction pour frais de déménagement ainsi que le crédit pour rénovations multigénérationnelles, et ce, afin de vous offrir une vue d’ensemble complète.

Profitez de notre prix spécial en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 4 heures reconnues
  • CSF : 4 UFC - Matières générales
  • IPF : 4 UFC - PDOM
  • OCRI : 4 UFC - Perfectionnement professionnel
  • AMF : 4 UFC - Matières générales (pour les courtiers hypothécaires uniquement)

Formation
Durée 3.5 heures

Cette formation couvre les enjeux et les particularités d’application pratique concernant les aidants naturels et les personnes handicapées et/ou en situation de vulnérabilité.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous outiller par des arguments décisionnels, des stratégies et des outils pour les aidants naturels et les personnes handicapées et/ou en situation de vulnérabilité.

Profitez de notre prix spécial en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 3,5 heures reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 2 heures

Cette formation aborde les enjeux et les particularités d’application pratique concernant la retraite et les aînés.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils pour la retraite et les aînés.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 2 heures ou moins reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 2 heures

Cette formation aborde les enjeux fiscaux et les particularités d’application pratique au sujet l’automobile.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils concernant l’automobile.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 2 heures ou moins reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 2 heures

Cette formation aborde les enjeux et les particularités d’application pratique concernant le calcul de l'impôt des sociétés, incluant la déduction accordée aux petites entreprises (DPE).

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils pour le calcul de l'impôt des sociétés et la DPE. Un survol des règles de base relatives au calcul de l’impôt de la partie I d’une société sera également présenté afin d’assurer une compréhension commune des fondements applicables

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 2 heures ou moins reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 2 heures

Cette formation aborde les enjeux et les particularités d’application pratique touchant les dépenses admissibles des travailleurs autonomes, employés à commission et employés autres qu’à commissions.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils pour les dépenses admissibles des travailleurs autonomes, employés à commission et employés autres qu’à commissions.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 2 heures ou moins reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 3 heures

Cette formation aborde les enjeux et les particularités d’application touchant les frais médicaux.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils concernant les frais médicaux.

Profitez de notre prix spécial en vigueur jusqu’au 15 octobre 2026.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 3 heures reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 2 heures

Cette formation aborde les enjeux et les particularités d’application pratique concernant l’immobilier.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils au sujet de l’immobilier.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 2 heures ou moins reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 2 heures

Cette formation abordera les enjeux et les particularités d’application pratique touchant les immobilisations et la déduction pour amortissement dans un contexte de sociétés.

Elle vise également à répondre aux questions qui nous sont posées au CQFF ainsi qu’à celles que vous rencontrez quotidiennement dans le cadre de votre pratique afin de vous référer à des arguments de décisions, des stratégies et des outils pour les immobilisations et la déduction pour amortissement. Un survol des règles de base relatives à la DPA sera également présenté afin d’assurer une compréhension commune des fondements applicables.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 2 heures ou moins reconnues (non accréditées)

Formation
Durée 2 heures

Cette formation aborde les enjeux et les particularités d’application pratique touchant l’impôt de la partie IV, l’IMRTD et les RTD. Les nouvelles règles concernant les dividendes suspendus et leurs impacts seront également traitées et des enjeux d’application pratique seront également abordés.

Heures admissibles / Unités de formation continue (UFC) :

  • 2 heures ou moins reconnues (non accréditées)

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